简体版|繁体版
无障碍
当前位置:首页 > 政策文件 > 本局文件

018007 桂林市绿色建材发展和应用中心2025 年预算公开说明

2025-05-30 09:00     来源:市工业和信息化局     作者:办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

市工信函〔202532


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市绿色建材发展和应用中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市绿色建材发展和应用中心2025年预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻国家、自治区和桂林市发展散装水泥、预拌砂浆、预拌混凝土和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的政策措施。

2.编制桂林市散装水泥发展规划和年度计划并组织实施。

3.负责预拌砂浆、预拌混凝土工作相关数据统计、信息交流、宣传教育、技术培训等事务性工作。

4.协同有关部门做好预拌砂浆、预拌混凝土的推广应用工作。 协调解决发展预拌砂浆、预拌混凝土工作中出现的问题。

5.完成上级领导部门交办的任务。

二、机构设置情况

根据桂林市人民政府《关于成立桂林市散装水泥办公室的批复》(市政复 198911号)精神,林市散装水泥办公室19895月成立,1998年地市合并后名称未变,机构级别定为相当副县(处)级,内设机构3个(市编 1998156号)200859 日,经过市编 2008 29号文批复,经费管理形式由自收自支更改为全额拨款;200898 日,经过自治区人事厅批准,桂林市散装水泥办公室为参照公务员法管理的单位(桂人函20086562019721 日,更名为桂林市绿色建材发展和应用中心,是桂林市工业和信息化局管理的公益一类财政全额拨款事业单位(市编2019 76),业务受广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心指导。

第二部分:桂林市绿色建材发展和应用中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算123.89 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少 23.25 万元,下降15.80%。收入包括一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是新增两名退休人员,相应人员经费减少;落实过紧日的精神,减少各项办公经费。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算123.89 万元,同比减少 23.25 万元,下降15.80%总收入预算减少的主要原因是新增两名退休人员,相应人员经费减少;落实过紧日子的精神,减少各项办公经费。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算123.89万元,同比减少23.25万元,下降15.80%。其中:基本支出119.37万元,占支出总预算 96.36%项目支出 4.52 万元,占支出总预算 3.64%总支出预算减少的主要原因是新增两名退休人员,相应人员经费减少;落实过紧日的精神,减少各项办公经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025 年政府性基金预算支出共0万元,同比减少4.60万元,下降100.00%2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是按财政统一安排,将政府性基金预算全部归入一般公共预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预 0.06 万元,同比减少 0.01 万元,下降16.67%具体如下:

(一) 因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

三)公务接待费2025年预算安排 0.06 万元,同比减少 0.01万元,下降16.67%,减少的主要原因是落实过紧日子的精神,减少公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算13.13 万元,同比减少1.94万元,下降12.87%。机关运行经费减少的主要原因是两名在职人员退休,相应的机关运行经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平。

集中采购预算0万元,占政府采购预算 0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类 0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算 0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金4.52万元。

绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:

万元)

绩效目标

绿色建材行业管理工作

经费

4.18

设、施工单位的日常管理

服务,加大对建设、施工

单位的宣传力度,努力推

动绿色建材行业发展应

用,推动桂林市绿色建材

行业健康发展,为桂林节

能减排、保护环境贡献力

量。

第三部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入: 指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公经费: 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市绿色建材发展和应用中心2025年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14

上述报表详见附件。

附件018007 桂林市绿色建材发展和应用中心2025年部门预算公开表xls

桂林市工业和信息化局     

2025530日       

(此件公开发布)


关联文件: